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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-23 18:44

你好,你的分錄是正確的

The daughter of the sea 追問

2019-07-23 18:45

那老師,請問全部這樣攤銷完后,怎么做分錄

紫藤老師 解答

2019-07-23 18:46

全部攤銷了
借  管理費用 貸 預(yù)付賬款 

這樣預(yù)付賬款就是0了

The daughter of the sea 追問

2019-07-23 18:57

借:管理費用(總金額)貸:預(yù)付賬款(總金額)對嗎老師

紫藤老師 解答

2019-07-23 18:59

借:管理費用(最后金額)貸:預(yù)付賬款(最后金額)

The daughter of the sea 追問

2019-07-23 19:12

謝謝老師,把自己弄蒙了

紫藤老師 解答

2019-07-23 19:14

不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!

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相關(guān)問題討論
你好,你的分錄是正確的
2019-07-23 18:44:06
你好,把之前攤銷的分錄紅沖,然后根據(jù)取得 的發(fā)票這樣做分錄 借;長期待攤費用,貸;預(yù)付賬款 然后按月做攤銷分錄
2020-06-18 11:30:41
新準(zhǔn)則已經(jīng)取消待攤費用,如果年初一次支付全年房租,則會計分錄如下: 1、借——應(yīng)付賬款 2、貸——銀行存款 每月攤銷時: 1、借——管理費用等 2、貸——應(yīng)付賬款
2020-01-12 16:10:02
借;待攤費用 貸;銀行存款 借;管理費用 貸;待攤費用
2017-08-05 10:05:04
同學(xué),你好,分錄沒有問題的。
2022-01-19 09:42:22
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