企業(yè)為甲乙雙方提供技術(shù)服務(wù)達(dá)成項(xiàng)目合作成功后 問
你好,這個(gè)沒辦法確定,你是一般納稅人還是小規(guī)模,是小微企業(yè)嗎? 答
老師好,看網(wǎng)上的解釋,人工成本包括職工工資總額、 問
社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)是指單位部分的哈 答
公司分紅轉(zhuǎn)錢給股東或者法人,不用還,如果正確做賬 問
你好,這個(gè)是分紅的話, 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付利潤(rùn) 然后支付的時(shí)候,借應(yīng)付利潤(rùn),貸銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。 答
您好~想了解:如果公司之間存有大額借款,到期對(duì)方無 問
您好,這個(gè)的話,是可以不做賬的,這個(gè)業(yè)務(wù) 答
同問,這個(gè)如何24年暫估成本沒回來發(fā)票,然后匯繳時(shí) 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答

增值稅一般納稅人取得退還的留抵稅額后,如何做賬務(wù)處理
答: 之前多交的稅退回來的嗎
一般納稅人留底稅款做賬務(wù)處理嘛?具體怎么做分錄,比如一般納稅人銷項(xiàng)稅50,進(jìn)項(xiàng)10,留底稅款30,未交增值稅10,要如何做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅賬務(wù)處理,
答: 如果之前留底的進(jìn)項(xiàng)稅仍是在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅里面的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 50 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 40 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 10
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅和滯納金賬務(wù)處理?
答: 同學(xué)你好 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
一般納稅人小微企業(yè)2019年12月留抵增值稅5900元,2020年1月應(yīng)交增值稅1900元。2020年1月留抵稅額4000元如何賬務(wù)處理?
一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,在一般納稅人增值稅申報(bào)表中,留抵稅額還有數(shù),如何作分錄處理
一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,在一般納稅人增值稅申報(bào)表中,留抵稅額還有數(shù),如何作分錄處理
老師,一般納稅人,有留抵稅額,期末結(jié)轉(zhuǎn)借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 -銷項(xiàng)稅額 貸:未交增值稅-未交增值稅-銷項(xiàng)稅額 可以嗎


星期八 追問
2019-07-23 17:06
星期八 追問
2019-07-23 17:07
辜老師 解答
2019-07-23 17:08
星期八 追問
2019-07-23 17:11
辜老師 解答
2019-07-23 17:19
星期八 追問
2019-07-23 17:25
辜老師 解答
2019-07-23 17:29
星期八 追問
2019-07-23 17:31
星期八 追問
2019-07-23 17:32
星期八 追問
2019-07-23 17:40
辜老師 解答
2019-07-24 08:14