實(shí)務(wù)中,被審計(jì)單位管理層通過(guò)虛構(gòu)存貨,以及轉(zhuǎn)移資 問(wèn)
賬外存貨是實(shí)際有,但是沒(méi)有體現(xiàn)在賬上 答
老師,我們收到一張發(fā)票。賦碼是:*日用雜品*充氣泵, 問(wèn)
你好,這個(gè)嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是不對(duì)的。 答
我想問(wèn),2012年6月份已經(jīng)現(xiàn)金繳納的實(shí)收資本50萬(wàn),但 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
找建筑工程行業(yè)老師,有問(wèn)題請(qǐng)教? 問(wèn)
同學(xué),你好 什么問(wèn)題,可以附上問(wèn)題重新提問(wèn) 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下,付款申請(qǐng)書(shū)上面的領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,一 問(wèn)
同學(xué),你好 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)先簽字審核 答

請(qǐng)問(wèn)老師,公司租辦公樓期限10個(gè)月,租金230000(包括押金45000),已經(jīng)支付暫時(shí)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票來(lái)。這個(gè)月我做了 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。下個(gè)月開(kāi)始攤銷(xiāo)怎么做,房東說(shuō)3個(gè)月以后給發(fā)票,發(fā)票到了要怎么做呢?
答: 那就先按一個(gè)月多少錢(qián)租賃費(fèi)開(kāi)始做費(fèi)用,借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 房租,收到發(fā)票做借預(yù)付賬款房租 貸預(yù)付賬款房東
老師您好,我們組的辦公樓,預(yù)付房租時(shí)做,借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,每月攤銷(xiāo)時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款;收到發(fā)票時(shí)怎么做賬呢?
答: 您好,收到發(fā)票的時(shí)候直接把發(fā)票附到憑證后面就行。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我們公司17年成立的,每個(gè)月都是不要租金發(fā)票對(duì)私轉(zhuǎn)賬的,17年9月公對(duì)公轉(zhuǎn)了租金給物業(yè),到現(xiàn)在沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票,兩家公司都是掛著在賬上的,我們操作,讓對(duì)方從公戶(hù)把錢(qián)退回給我們,沖掉預(yù)付款,這樣退回的款備注用途寫(xiě)什么?退回到公戶(hù),借銀行存款,貸預(yù)付賬款嗎?這樣操作需要注意什么嗎
答: 退款,你就寫(xiě)匯入單位錯(cuò)誤就行 ,借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款

