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夏天的秋天
于2019-07-23 11:29 發(fā)布 ??2517次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-07-23 11:31
你好,借;原材料等科目,貸;銀行存款可以不用通過應付賬款過渡
夏天的秋天 追問
2019-07-23 11:33
可以這樣嗎,借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款。
鄒老師 解答
2019-07-23 11:35
你好,是什么原因發(fā)生的發(fā)票就直接計入了主營業(yè)務成本?
2019-07-23 11:44
就是成本發(fā)票呀。我們是房地產(chǎn)代理公司,開發(fā)商給我們付錢,我們給渠道付錢。給渠道付的錢就是成本。這樣做賬可以嗎?
2019-07-23 11:48
你好,根據(jù)你的描述是可以這樣做分錄的
2019-07-23 11:49
我們以前中間有個應付賬款結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在想省略到應付賬款,這樣是可以的哇?
2019-07-23 11:50
你好,這個沒有明確規(guī)定,有的單位會通過應付賬款過渡一下,認為這樣可以方便查賬
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收到發(fā)票就付款的,會計分錄咋個做。中間需要有個應付賬款來計提嗎
答: 你好,借;原材料等科目,貸;銀行存款 可以不用通過應付賬款過渡
老師,我們租的廠房,提前計提租金,沒有發(fā)票,沒付款,已經(jīng)跨年了,計提租金的會計分錄應該怎么寫?
答: 實際發(fā)生的沒有付款么,實際沒有租金?要不咋不付款?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們租的廠房,提前計提租金,沒有發(fā)票,沒付款,計提租金的會計分錄應該怎么寫?
答: 你好,這樣計提 借:管理費用-房租 貸:其他應付款-房租
公司幾年前欠的應付賬款,當時沒有提供發(fā)票,做的借:成本 貸暫估應付款,現(xiàn)在用現(xiàn)金結(jié)清了這筆應付款,但還是提供不了發(fā)票?這時需要調(diào)減成本,怎么做會計分錄?
討論
上月發(fā)票做了應付賬款,次月付款會計分錄怎樣寫
2018年采購業(yè)務發(fā)生,我付對方公司款,對方公司未付我公司發(fā)票,應付賬款出現(xiàn)在借方。2019年收到發(fā)票后如何做會計分錄
你房租先計提后付款再收到專用發(fā)票會計分錄怎么入賬,會計分錄怎么做?
應付賬款無力支付時的銷售方會計分錄怎么寫
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624782 個
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2019-07-23 11:33
鄒老師 解答
2019-07-23 11:35
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2019-07-23 11:44
鄒老師 解答
2019-07-23 11:48
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鄒老師 解答
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