
老師,我遇到一個(gè)問題,就是之前的會(huì)計(jì)在某月有員工報(bào)銷采購(gòu)物料的費(fèi)用,當(dāng)期員工未報(bào)銷,會(huì)計(jì)掛賬處理已入成本費(fèi)用,在員工提交報(bào)銷的某月會(huì)計(jì)又入了成本費(fèi)用,未沖銷掛賬的其他應(yīng)付款,導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付款中一直掛有這筆款,那么現(xiàn)在這種情況我改怎么進(jìn)行賬務(wù)處理沖掉這筆其他應(yīng)付款會(huì)比較好
答: 你現(xiàn)在先沖掉多掛這個(gè)成本和費(fèi)用,科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)
老師:前期新項(xiàng)目沒有資金,1.老板代公司現(xiàn)金支付各項(xiàng)開支(或公司員工墊付后找老板報(bào)銷),賬務(wù)處理未通過現(xiàn)金科目,直接借成本費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款_老板,只有發(fā)票做附件,這樣操作可以嗎?2.如果老板個(gè)人銀行卡代付,附件為發(fā)票+個(gè)人卡付款回單(或?qū)Ψ絾挝皇湛钭C明),可以嗎?
答: 你好,1,內(nèi)賬可以,外賬先做借老板現(xiàn)金然后再報(bào)銷,不要直接掛老板賬,2,外賬用發(fā)票填寫報(bào)銷單就可以了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我們有家企業(yè)需要注銷,有一筆其他應(yīng)付款期末余額11萬(wàn)多,但企業(yè)一直是虧損狀態(tài),這筆費(fèi)用都是用于公司開銷做的賬務(wù)處理,現(xiàn)在就不知道怎么沖平這個(gè)其他應(yīng)付款
答: 根據(jù)應(yīng)付款內(nèi)容開票報(bào)銷,借其他應(yīng)付款, 貸銀行









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幸?;ㄩ_ 追問
2019-07-23 10:27
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2019-07-23 10:29
幸福花開 追問
2019-07-23 10:38
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maize老師 解答
2019-07-23 10:42