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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-07-22 15:13

你好!這些配送員是你們公司員工嗎?

風(fēng) 追問

2019-07-22 15:17

是的

宋生老師 解答

2019-07-22 15:20

你好!那你對他們就計入工資就好了。借管理費用-工資等 貸應(yīng)付職工薪酬
然后你開發(fā)票給美團(tuán)的時候借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

風(fēng) 追問

2019-07-22 17:00

老師   那么1月份的收入在2月初才結(jié)算開票轉(zhuǎn)款   要怎么做賬啊

宋生老師 解答

2019-07-22 17:01

你好!實操中,建議你就當(dāng)2月的收入算了.

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相關(guān)問題討論
你好!這些配送員是你們公司員工嗎?
2019-07-22 15:13:23
一般如下: 借:管理費用-辦公費用 貸:應(yīng)付賬款(銀行存款)
2019-09-26 10:14:47
你好 你們是什么類型的公司。這樣好判斷科目
2021-04-09 14:37:03
你好,通常是委托其他企業(yè)代辦相關(guān)事項發(fā)生的費用 借;管理費用 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2017-01-11 17:07:21
借管理費用-辦公費,貸銀行存款
2021-12-06 17:01:15
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