老師,A公司和B公司都是居民企業(yè),B公司是A公司的全 問(wèn)
A 公司收 B 公司 10 萬(wàn)分紅無(wú)需繳企業(yè)所得稅,因居民企業(yè)間直接投資的股息紅利屬免稅收入,不重復(fù)繳稅。 會(huì)計(jì)分錄用 應(yīng)收股利(非上市公司也適用),投資收益計(jì)入利潤(rùn);匯算清繳時(shí),將 10 萬(wàn)填入 免稅收入 做納稅調(diào)減,直接免繳對(duì)應(yīng)稅款,無(wú)需先繳再退 。 答
個(gè)體戶銷售豬肉可以開(kāi)專用發(fā)票嗎? 問(wèn)
個(gè)體戶銷售豬肉可以開(kāi)專用發(fā)票。 答
收到商品一批(專票),不含稅24900元,稅款3237元,款未付 問(wèn)
借: 庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 答
快遞預(yù)充值面單怎么入賬啊 問(wèn)
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 答
用友T+記完1月份賬目,再記2月份,想不退出然后就能 問(wèn)
沒(méi)有看到你講的 答

老師:所開(kāi)具發(fā)票的銷項(xiàng)稅和納稅申報(bào)表的銷項(xiàng)稅少了0.2元,要怎么調(diào)呢?
答: 根據(jù)發(fā)票的銷項(xiàng)稅金額修改申報(bào)的銷項(xiàng)稅金額。
16年?duì)I業(yè)稅申報(bào)表,有未開(kāi)具發(fā)票申報(bào)稅款那項(xiàng)嗎?現(xiàn)在一般納稅人申報(bào)中不是有未開(kāi)具發(fā)票銷售額那個(gè)填報(bào),想問(wèn)下16年?duì)I業(yè)稅那有那項(xiàng)嗎?
答: 營(yíng)業(yè)稅不區(qū)分開(kāi)票和不開(kāi)票,合計(jì)填寫
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅納稅申報(bào)表附表一的開(kāi)具增值稅專用發(fā)票和開(kāi)具其他發(fā)票的銷售額和應(yīng)納銷項(xiàng)稅額怎么求
答: 你好,開(kāi)具的專用發(fā)票,這個(gè)就是你開(kāi)出去的專票開(kāi)具的其他發(fā)票,這個(gè)是普通發(fā)票 不含稅的金額乘以稅率,就等于應(yīng)納銷項(xiàng)稅額。
咨詢管理公司的銷項(xiàng)發(fā)票匯總里顯示的稅率是6%,為什么納稅申報(bào)表對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)要填到11%的稅率里,麻煩解釋一下
老師 電子商務(wù)公司的線上收入未開(kāi)票 那增值稅要交嗎?如果要交,銷售額填在納稅申報(bào)表的未開(kāi)具發(fā)票那一欄嗎?
公司本月開(kāi)具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅額怎么填增值稅納稅申報(bào)表
一般納稅人申報(bào)表中未開(kāi)具發(fā)票申報(bào)稅款,以后想開(kāi)具了怎么辦,如何開(kāi)具?


羅老師 解答
2016-02-02 15:05
羅老師 解答
2016-02-02 15:21