老師,本月應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))130000, 增值稅稅銷項(xiàng)10000,結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅的分錄怎么
漠漠
于2019-07-20 17:34 發(fā)布 ??1711次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-20 17:35
你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)10000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(差額)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)130000
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要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的時(shí)候,就是貸應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,應(yīng)該是在借方
2019-03-06 16:49:40

是的,你提到的正確,如果結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅,而且應(yīng)該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37

你好 是的,有交稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-06 15:26:26
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漠漠 追問
2019-07-20 17:40
鄒老師 解答
2019-07-20 17:44