- 老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問- 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答 
- 老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問- 需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對應(yīng)銷項稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報增值稅時在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答 
- 老師好,我公司有兩個外管證合同,一個合同需要延期, 問- 延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答 
- 老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問- 開一張發(fā)票就行,不需開2張 答 
- 哎,做的好煩,這破公司,又要做會計,又要做出納,無語死 問- 做會計都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答 

- 我方開具紅字發(fā)票信息表,對方開具紅字發(fā)票,對方紅字發(fā)票開錯,我方需要再開紅字發(fā)票信息表么,是一個紅字發(fā)票信息表對應(yīng)一個紅字發(fā)票,信息表也要重開么 - 答: 您不用重開紅字信息表的,只要收到對方開具的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票做賬就行了。 
- 開具紅字發(fā)票信息表,上傳 提示說原票受票方稅號不一致 是怎么回事 - 答: 你好,你看下你的稅號填寫的是不是正確的應(yīng)該填寫購買方正確的 
- 我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎? - 答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的 
- 您好 老師 想請問一下現(xiàn)在2022年查到發(fā)現(xiàn)2019年7月給購方多開了一張發(fā)票,但是現(xiàn)在不知道對方是否有抵扣請問一下這種情況銷方是否可以直接嘗試開具紅字發(fā)票信息表來開紅字發(fā)票呢?如果對方抵扣了銷方直接開具紅字信息表會對我們的稅務(wù)有什么影響呢? - 答: 你好,那有可能信息表審核不通過 
 
  
 









 
 
 知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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             粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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 加載中...
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肖一一 追問
2019-07-19 16:07
徐阿富老師 解答
2019-07-19 16:09
肖一一 追問
2019-07-19 16:19
徐阿富老師 解答
2019-07-19 16:46