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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-07-19 12:36

借 其他應(yīng)收款 貸管理費用 
借銀行存款貸其他應(yīng)收款

阿貍 追問

2019-07-19 12:37

不是,老師,我意思是我公司現(xiàn)在我收到這個員工的賠款怎么做賬?

阿貍 追問

2019-07-19 12:37

不是,老師,我意思是我公司現(xiàn)在我收到這個員工的賠款怎么做賬?

阿貍 追問

2019-07-19 12:37

收的是現(xiàn)金。

玲老師 解答

2019-07-19 12:43

借現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款

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相關(guān)問題討論
借 其他應(yīng)收款 貸管理費用 借銀行存款貸其他應(yīng)收款
2019-07-19 12:36:00
需要打印出紙質(zhì)的憑證和賬本的
2023-12-06 14:23:52
一、購買時的分錄 借:管理費用——辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 二、金額抵扣時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費) 正數(shù) 借:管理費用——辦公費 負數(shù)
2018-12-30 13:37:03
開的專票的話,這個是只能抵扣增值稅稅額的。
2018-11-10 16:25:35
你好,可以計入工資里即可
2019-09-05 15:04:39
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