老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問(wèn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開(kāi)了一張票,可是這筆款在今 問(wèn)
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開(kāi)票收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開(kāi)票收入,申報(bào)增值稅時(shí)在未開(kāi)票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開(kāi)票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問(wèn)
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說(shuō)明等;注銷需原外管證、經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過(guò)電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開(kāi)具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開(kāi)發(fā)票給要買 問(wèn)
開(kāi)一張發(fā)票就行,不需開(kāi)2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會(huì)計(jì),又要做出納,無(wú)語(yǔ)死 問(wèn)
做會(huì)計(jì)都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

最新的個(gè)人取得勞務(wù)收入的應(yīng)交個(gè)人所得稅稅率是多少?預(yù)扣稅率一樣嗎?
答: 1、個(gè)人取得的勞務(wù)報(bào)酬收入,應(yīng)當(dāng)交納個(gè)人所得稅。應(yīng)交稅款=(勞務(wù)報(bào)酬收入-費(fèi)用扣除額)*稅率。根據(jù)題中情況,相關(guān)的費(fèi)用扣除額和適用稅率為800元和20%。 2.每次勞務(wù)報(bào)酬收入不足4000元的,用收入減去800元的費(fèi)用;每次勞務(wù)報(bào)酬收入超過(guò)4000元的,用收入減去收入額的20%。
公司的自然人股東,只有在分紅時(shí),才交個(gè)人所得稅,個(gè)人所得稅稅率是20%。現(xiàn)在實(shí)行的是減按10%征收。被投資企業(yè)是扣繳義務(wù)人。公司的法人股東,按照所得稅稅率的差額補(bǔ)交所得稅。法人股東差額是什么?
答: 股東投資了100萬(wàn),然后分紅和投資為120萬(wàn),那么這個(gè)差額就算補(bǔ)交企業(yè)所得稅率差額的基礎(chǔ)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師個(gè)人轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn),要按什么基礎(chǔ)征收稅,稅率怎么算,比如我100塊買進(jìn)來(lái),200塊買出去要怎計(jì)算個(gè)人所得稅,還是說(shuō)不需要交稅
答: 個(gè)人轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn),按轉(zhuǎn)讓所得,稅率20%。轉(zhuǎn)讓所得=200-100,再乘以稅率


如果可以重來(lái) 追問(wèn)
2019-07-19 09:37
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2019-07-19 09:37
徐阿富老師 解答
2019-07-19 10:02