
別人掛靠我公司,我公司開出發(fā)票,收到款,扣過稅款和管理費轉(zhuǎn)給掛靠公司怎么入賬
答: 通過其他應(yīng)收其他應(yīng)付往來科目入賬
老師好 我們公司買的輪胎 作為管理費用 給對方付了錢 但是對方?jīng)]給我們開發(fā)票 我付出去的錢 可以做預(yù)付賬款嗎
答: 你好,可以先做預(yù)付賬款的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
像我們公司將工程分包出去開具發(fā)票后收到工程款應(yīng)該怎樣入賬,收取的1%管理費又該怎樣入賬
答: 您好,都按正常的收入處理,并核算增值稅。
老師,今年1月份計入管理費,10月份對方才開出發(fā)票,也就是發(fā)票上日期是10月,那我可以把發(fā)票直接附到1月份憑證上嗎?
您好 想咨詢一下 我公司2019年7月份發(fā)生一筆管理費的支出 對方一直沒有開發(fā)票 知道20205月才開出的發(fā)票, 想問一下2019年7月支出的那筆錢可以用做費用入賬嗎?
老師請問一下,開出咨詢費發(fā)票,入技術(shù)服務(wù)費成本,分錄借:管理費用,貸:應(yīng)付賬款,可以哦


我姓安,卻不能讓我安心 追問
2019-07-19 09:36
靖曦老師 解答
2019-07-19 10:27
我姓安,卻不能讓我安心 追問
2019-07-19 15:14
靖曦老師 解答
2019-07-19 16:36
我姓安,卻不能讓我安心 追問
2019-07-19 16:38