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JIAYAN
于2019-07-18 21:58 發(fā)布 ??1142次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2019-07-18 21:58
是根據(jù)你的合同不含稅銷售額來作為計稅依據(jù)
JIAYAN 追問
2019-07-19 09:34
我們是小規(guī)模,不含稅銷售額直接乘以0.03嗎
陳詩晗老師 解答
2019-07-19 09:39
是的。同學。不含稅銷售額*0.03這就是銷項。
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請問,我們簽訂一份勞務分包合同,我們是乙方,異地項目,在項目所在地預交稅款,是按照什么確定預交增值稅稅額的
答: 是根據(jù)你的合同不含稅銷售額來作為計稅依據(jù)
合同金額10000元,合同稅率9%,銷項稅825元,增值稅稅負率3%,應交增值稅275元,(10000-825)*3%=275)。為什么這樣算應交增值稅?
答: 增值稅稅負率=實際交納增值稅稅額/不含稅的實際銷售收入×100%。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
合同額24600,稅率開11%要交多少增值稅
答: 你好,有進項稅額抵扣嗎?
公司小規(guī)模要借給子公司錢,合同按10%計息,要交什么稅,利息的增值稅和合同借款額交印花稅對嗎
討論
8、2020年6月份,甲公司當月發(fā)生增值稅銷項稅額合計為525200元,增值稅進項稅額轉出合計為29900元,增值稅進項稅額合計為195050元,銷項稅額抵減合計14400元,減免稅款合計42940元,已交稅金102710元。月末,該公司將尚未交納的增值稅稅款轉賬。(計算應交增值稅及月末結轉未交增值稅)
因國家稅收政策導致增值稅率變化的,本合同價款(不含稅價)不變,增值稅稅款及合同總額(含稅價)相應變更。合同有這個條款正常的么
合同負債沒有那個應交稅費應交增值稅進項稅額的嗎?
交印花稅時,計稅金額是合同的含稅金額還是不含增值稅金額?
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
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JIAYAN 追問
2019-07-19 09:34
陳詩晗老師 解答
2019-07-19 09:39