
老師,您好!我們單位的房租原始發(fā)票,總部付款后抵扣了進項稅,掛在了我們的內(nèi)部往來?,F(xiàn)在要求我們單位掛賬,我做了憑證是不含稅的(因為總部抵扣了稅金):借:銷售費用—租賃費 貸:內(nèi)部往來—總部;這個月又要求我們掛在房產(chǎn)公司,我做了憑證:借:其他應收款—房產(chǎn)公司 貸:內(nèi)部往來—總部。那么,請問開始還有一部分稅金,我應該怎么做賬呢?謝謝!
答: 你好 你們不是沒付款嗎?分錄不是應該借內(nèi)部往來 貸其他應收款
老師,我今天預交了5000元的寬帶費,我公對私轉過去的,給了我發(fā)票,發(fā)票開的我們公司名字,上一個老師說分錄應該這樣寫 預交的時候 借 預付賬款/其他應收款 5000 貸 銀行存款5000收到發(fā)票報銷時候 借 管理/銷售費用--網(wǎng)絡寬帶費 5000 貸 預付賬款/其他應收款 5000 我想問一下這兩個分錄分別附哪些原始憑證
答: 您好,前一個分錄附銀行回單和內(nèi)部審批單即可,后一個附發(fā)票即可。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們有筆在阿里的銷售業(yè)務,例如收入1000,但阿里打款給我們是990,之前會計就直接將入我們銀行的990做了收入,借:銀行 貸:應收 應收轉收入。而阿里扣的手續(xù)費10則是借:其他應付款 貸:銀行。現(xiàn)在阿里的票來了,借:銷售費用 貸:其他應收款,現(xiàn)在這賬怎么調?
答: 你好不對 全額記收入? ?扣的 手續(xù)費是財務費用
之前的會計有一張憑證做錯了,他沒有收到發(fā)票不能走銷售費用我需要調整,當時這個人是申請的款項、相當于借款 是不是應該走其他應收款,我紅沖應該怎么做
老師:之前提現(xiàn)做的其他應收款,現(xiàn)在發(fā)票來了,可以做成借:銷售費用 貸:其他應收款 嗎這些現(xiàn)金發(fā)票都是為銷售產(chǎn)生的
老師,我之前做得借銷售費用,貸其他應收款,我現(xiàn)在要沖紅可以做借銷售費用(紅字)貸其他應收款(紅字)么?這樣不會影響我報表取數(shù)吧,謝謝老師


悠然 追問
2019-07-18 15:11
答疑蘇老師 解答
2019-07-18 15:12