
老師,去年8月份和9月份開(kāi)了相同的一張發(fā)票,都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)入賬了,今年6月份的時(shí)候把去年8月份的那張發(fā)票紅沖了,現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做賬呢
答: 做之前開(kāi)票時(shí)相反的分錄,同學(xué)。
你好,去年8月份和9月份開(kāi)了相同的一張發(fā)票,都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)入賬了,今年6月份的時(shí)候把去年8月份的那張發(fā)票紅沖了,現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做賬呢,謝謝
答: 沖減收入及稅金,借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù),,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)上月開(kāi)的一張發(fā)票10萬(wàn),下個(gè)月紅沖了,紅沖了怎么做賬?上個(gè)月的那張發(fā)票銷售成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,還用沖回來(lái)銷售成本嗎?謝謝?
答: 需要看你為啥紅沖還開(kāi)藍(lán)字發(fā)票么


會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌答疑-周老師 追問(wèn)
2019-07-18 10:57
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-07-18 11:07