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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-17 09:52

你好  借以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

可人 追問(wèn)

2019-07-17 09:57

老師:若是18年的材料票,19年也是同樣處理辦法嗎?

meizi老師 解答

2019-07-17 10:03

你好 是的 你跨年了需要走以前年度損益調(diào)整來(lái)做的

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2019-07-17 09:52:11
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 2 借;在建工程 貸;預(yù)付賬款 5 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 2
2017-03-01 10:14:22
借;管理費(fèi)用 貸;銀行存款等科目 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;管理費(fèi)用
2016-06-15 20:42:45
借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款
2019-08-05 16:17:24
你好,是的,是這樣做賬務(wù)處理的
2018-01-03 15:03:06
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