
老師,請問我2019年10月份開出去不含稅金額40776.7,2019年12月紅沖-64854.37,請問我增值稅現(xiàn)在更正申報怎么填寫?謝謝
答: 之前64854.37交了稅款嗎
請問,我1月和2月申報的增值稅未開票收入應(yīng)為不含稅金額,填錯為含稅金額,可以三月份減去錯誤的嗎?
答: 你好,應(yīng)當(dāng)做之前月份的更正申報才是的 ,而不是在3月份減去錯誤的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我再問下那個財政收據(jù)開收取的學(xué)費,增值稅這方面是免稅的話,但如果稅務(wù)申報里面免稅那里我們填的金額按收據(jù)的金額填,還是像我們企業(yè)樣要折算成不含稅金額。
答: 你好, 填的金額按收據(jù)的金額填

