
老師請問下就是我公司已經(jīng)銷戶了,我的其它應(yīng)付款,其它應(yīng)收款走營業(yè)外收入和營業(yè)外支出了,我是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)下?lián)p益到本年利潤,年底轉(zhuǎn)到利潤分配就可以了,不用做其它的了。
答: 你好是的 你做了月末結(jié)轉(zhuǎn)損益
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入 然后借營業(yè)外收入貸本年利潤,最后,借本年利潤貸利潤分配-未分配利潤,是這樣的嗎
答: 你好,是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
未分配利潤年末-未分配利潤年初=凈利潤的本年數(shù)(用友做出的報表跟這個公式對不上。如果凈利潤換成營業(yè)利潤就對了,咋回事呀凈利潤等于營業(yè)利潤減營業(yè)外支出有個營業(yè)外支出平時沒有營業(yè)外支出還能對上數(shù)據(jù)
答: 您好,那就是營業(yè)外支出沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目,或者營業(yè)外支出是不是發(fā)生額在貸方???
小張飛燕 追問
2019-07-16 09:26
meizi老師 解答
2019-07-16 09:30
小張飛燕 追問
2019-07-16 09:57
meizi老師 解答
2019-07-16 10:01