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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-15 17:51

你好,是申報6月份的應付未付的工資金額

心海星愿 追問

2019-07-15 17:54

不是6月份付出去的金額嗎

鄒老師 解答

2019-07-15 17:54

你好,不是6月份實發(fā)工資,而是6月份應付未付的工資金額

心海星愿 追問

2019-07-15 17:56

老師,我們是本月發(fā)上月的工資也是這樣嗎

鄒老師 解答

2019-07-15 17:57

你好,是的,與你本月發(fā)放哪個月的沒有關系,都是按6月份應付未付工資金額填寫申報的

心海星愿 追問

2019-07-15 17:59

那之前報錯了怎么辦啊

鄒老師 解答

2019-07-15 17:59

你好,需要做稅局大廳做更正申報

心海星愿 追問

2019-07-15 18:10

直接在下月表里增減可以嗎

鄒老師 解答

2019-07-15 18:14

你好,不可以的,工資是有所屬期的,需要去做之前月份更正才是的

心海星愿 追問

2019-07-16 10:45

老師,比如有個員工,他5月應發(fā)工資6000'6月份我們給發(fā)放啦,6月應發(fā)工資5000'沒有發(fā)放,7月報個稅的收入是5000嗎

鄒老師 解答

2019-07-16 10:46

你好,是的,按5000來申報的

心海星愿 追問

2019-07-16 11:06

老師,我們要從員工工資扣餐費,這樣是個稅前應發(fā)里扣還是個稅后扣啊

鄒老師 解答

2019-07-16 11:07

你好,這個應當在扣除個人所得稅之后扣除的

心海星愿 追問

2019-07-16 11:09

這個要怎么做分錄啊

鄒老師 解答

2019-07-16 11:13

你好,借;應付職工薪酬,貸;其他應收款

心海星愿 追問

2019-07-16 14:15

支付的時候,是借管理費用~福利費,貸銀行存款,扣員工錢的時候是沖減管理費嗎

心海星愿 追問

2019-07-16 14:15

食堂費用還需要通過應付職工薪酬核算嗎

鄒老師 解答

2019-07-16 14:17

你好,支付的時候,借;其他應收款,貸;銀行存款等科目
扣除的時候,借;應付職工薪酬,貸;其他應收款

心海星愿 追問

2019-07-16 16:27

支付的時候有一部分要入費用吧,員工交的部分不足夠支出,還要通過應付職工薪酬~應付福利核算嗎

心海星愿 追問

2019-07-16 16:28

老師,有關食堂的費用分錄你能幫我寫一下嗎

鄒老師 解答

2019-07-16 16:30

你好,單位負擔部分計入費用,員工負擔部分計入其他應收款
借;管理費用等科目   ,       貸;應付職工薪酬-福利費
借;應付職工薪酬-福利費 ,   其他應收款,  貸;銀行存款等科目  
借;應付職工薪酬,貸;其他應收款

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