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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-07-15 16:01

您好
借:預收賬款 9300
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費——應交增值稅
借:銀行存款 7300
貸:預收賬款 7300

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相關問題討論
你好,沒有開具發(fā)票預收款是這樣做分錄的
2019-04-03 19:45:29
預收賬款在借方,表示應收未收到的
2019-09-02 09:43:05
首先,預付貨款的會計分錄是:借預付賬款,貸銀行存款。這是因為你已經(jīng)支付了貨款,但還沒有收到貨物,所以這筆款項應該記入預付賬款。銀行存款減少,所以貸銀行存款。
2023-07-20 19:08:05
你好,沒錯,是這么做的。
2023-02-16 17:01:46
您好, 對的
2017-03-17 16:38:28
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