老師,我這邊剛剛在一個學(xué)校餐廳里做會計,大概3000人但是之前的賬目前一個老板全部帶走了,也沒有交接,現(xiàn)在只有我和一個出納在接管,請問工作我該怎么開展呢?
瑩瑩
于2019-07-15 11:20 發(fā)布 ??1559次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2019-07-15 11:39
同學(xué)。根據(jù)你出納 交接給你的數(shù)據(jù)建賬。按有的數(shù)據(jù)建。
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同學(xué)。根據(jù)你出納 交接給你的數(shù)據(jù)建賬。按有的數(shù)據(jù)建。
2019-07-15 11:39:59

你好,你一人既是會計又是出納,你首先要注意工作細(xì)心,對所有數(shù)據(jù)不能有差錯。第二,你要嚴(yán)把費(fèi)用支出關(guān),需要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的你必須要領(lǐng)導(dǎo)簽字,第三,注意緊跟學(xué)習(xí)形勢,精通會計做賬本領(lǐng)。
2018-08-29 09:18:58

按說:會計是不能兼出納的。這說明這個學(xué)校的的財務(wù)還是不正規(guī)呀。
作為出納,付款一定要有手續(xù),沒有領(lǐng)導(dǎo)簽字絕對不能付款,要做到日清月結(jié)。每日盤點現(xiàn)金,每月核對銀行賬戶,這樣就不會出錯。
作為記賬,因為你是出納,付的什么款都很清楚。記賬也就不難了
2018-08-29 09:01:26

您好,您在本學(xué)堂首頁,點擊下載,然后在搜索框中輸入交接兩字,再點擊搜索,從結(jié)果中選擇下載使用交接表,按交接表內(nèi)容辦理交接手續(xù)即可。(一般是原來的會計列出交接表,新會計按交接表清點,核對之后,雙方在交接表上簽字,然后由財務(wù)主管人員,或者單位領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交,也在表上簽字)。
2017-05-12 00:01:19

你好,這個看學(xué)校的要求,但一般會計做賬,貨幣資金科目中會顯示
2019-07-22 08:38:31
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2019-07-15 11:45
陳詩晗老師 解答
2019-07-15 11:51
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2019-07-15 12:49
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2019-07-15 12:50