
汪老師您好! 我申報(bào)稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元 附表四 和B44減免申報(bào)明細(xì)表 兩個(gè)表都填了 仍然提示申報(bào)失敗 請(qǐng)問是不是因?yàn)槲业牧舻侄愵~一直是負(fù)數(shù)(我是出口免退稅企業(yè)) 不應(yīng)該填列“本期實(shí)際抵減稅額”的原因?如是 那我何時(shí)才能申報(bào)抵減?
答: 不能抵減,你免退不需要交增值稅沒有抵減的時(shí)候啊,你沒有內(nèi)銷吧,幾時(shí)有內(nèi)銷幾時(shí)可以抵減你可以先備案填寫附表4之后留著,到時(shí)候有內(nèi)銷就可以抵減了
稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)如何抵減問題?例如:公司這月應(yīng)交增稅300元, 上月留抵發(fā)票(增值稅發(fā)票留抵稅額)20,公司有張稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)330元,那么這月“稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)應(yīng)抵減多少稅額”留抵稅額是多少?要詳細(xì)點(diǎn)的解說,給例個(gè)公式吧?
答: 您好!抵減330,留抵10
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月有增值稅留抵稅額,技術(shù)維護(hù)費(fèi)330可以入賬減免嗎?
答: 你好,都有留抵是無(wú)法減免的
一般納稅人公司上期已有留抵稅額,今年280元的技術(shù)維護(hù)費(fèi)還沒有抵扣,這樣在申報(bào)表上應(yīng)該怎么操作?
請(qǐng)問:增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi) 280元,可以沖抵以前的留抵稅額嗎?

