老師:我剛到一個公司發(fā)現(xiàn)他們的上年應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)了負(fù)數(shù),今年所有的應(yīng)付職工薪酬都有借方余額,這個要怎么調(diào)整???用友上怎么做分錄調(diào)?
才英
于2019-07-14 17:05 發(fā)布 ??680次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-07-14 17:07
你好,是之前少計提了工資造成的嗎?
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你好,是之前少計提了工資造成的嗎?
2019-07-14 17:07:55

你好,是支付了工資沒有做計提工資分錄造成的嗎?
2019-01-12 17:27:10

那你計提時肯定數(shù)額不對了
2018-07-10 10:07:50

如果您在應(yīng)付職工薪酬科目下面設(shè)置了養(yǎng)老保險明細(xì)科目,并且在年末出現(xiàn)了借方余額,這通常意味著您在計算養(yǎng)老保險時出現(xiàn)了錯誤,或者您的會計分錄沒有正確記錄。
要調(diào)平該科目的余額,您需要進(jìn)行以下步驟:
1.計算應(yīng)付職工薪酬和養(yǎng)老保險的年末借方余額。這通常需要您查閱相應(yīng)的賬簿或使用會計軟件中的查詢功能來獲取每個科目的余額。
2.將兩者的差額調(diào)整到應(yīng)付職工薪酬的借方余額中。這可以通過編制相應(yīng)的會計分錄來實現(xiàn)。具體而言,您需要使用借記應(yīng)付職工薪酬(調(diào)整金額)和貸記相關(guān)科目(調(diào)整金額)的會計分錄。
3.考慮是否需要調(diào)整其他科目。如果您的應(yīng)付職工薪酬和養(yǎng)老保險科目的余額不正確,可能還需要對其他科目進(jìn)行調(diào)整。例如,如果您在計算養(yǎng)老保險時多計提了費用,那么您需要將多計提的部分調(diào)整到其他科目(如應(yīng)付職工薪酬的其他明細(xì)科目)。
4.審核和確認(rèn)。在完成上述調(diào)整后,請確保仔細(xì)審核和確認(rèn)您的會計分錄和科目余額是否正確。這包括核對每個科目的借方和貸方發(fā)生額以及余額是否與實際情況相符。
5.記錄調(diào)整說明。為了方便后續(xù)查閱和理解,建議您在賬簿或會計軟件中記錄相應(yīng)的調(diào)整說明。這可以幫助您和其他相關(guān)人員了解調(diào)整的原因和細(xì)節(jié)
2023-10-25 19:07:04

你好,是去年少計提了工資?
2019-06-24 09:40:59
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才英 追問
2019-07-14 17:30
才英 追問
2019-07-14 17:31
鄒老師 解答
2019-07-14 18:16