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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-07-14 10:14

你好,需要上傳紅字信息表,但你沒有抵扣,申報系統(tǒng)里不用做進項稅額轉(zhuǎn)出

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你好,需要上傳紅字信息表,但你沒有抵扣,申報系統(tǒng)里不用做進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-14 10:14:49
你好,看下這個資料:應(yīng)該就明白:、財政部財會(2016)22號《關(guān)于印發(fā)增值稅會計處理規(guī)定>>的通知中明確:轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅額,“未交增值稅”明細科目,核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月應(yīng)交未交、多交或預(yù)繳的增值稅額,以及當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額。 2、本月應(yīng)交稅費賬戶中:銷項稅額504709.64元,進項稅額轉(zhuǎn)出3059.74元,進項稅額469570.36元,減免稅額330元,因此,本月轉(zhuǎn)出未交增值稅額為37869.02元,同時,應(yīng)將未交增值稅的37869.02元轉(zhuǎn)入到未交增值稅里去; 3,結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2018-12-07 15:54:20
同學(xué),你好 一份專票48000元,比如金額46000,稅額2000,進項稅額勾選全額勾選,分錄 借:費用、庫存商品45500 應(yīng)交稅費2000 貸:銀行存款? 47500
2024-08-21 10:56:04
你好 具體的什么業(yè)務(wù)需要轉(zhuǎn)出
2021-09-27 18:36:21
同學(xué)你好 進項稅額轉(zhuǎn)出,不可以做負數(shù)紅沖。 如果是沖回原來錯誤的進項稅額轉(zhuǎn)出,可以原分錄紅字沖銷。根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2016年第13號規(guī)定:進項稅額是無法進行紅沖操作的,企業(yè)只能按照正常流程行事
2023-10-25 10:16:22
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