国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-07-13 15:51

您好
借:管理費用——辦公費
貸:銀行存款
實際抵減增值稅的時候
借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款 借方藍字 
借:管理費用 借方紅字

上傳圖片 ?
相關問題討論
借管理費用辦公費 貸其他應付款老板
2017-03-16 10:04:34
金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)200借:管理費用 -200服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280
2019-12-05 11:09:57
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-02-15 10:59:23
你好 借管理費用 貸銀行存款 抵稅時 借應交稅費-應交增值稅 /一般納稅人增加三級科目 減免稅款 貸營業(yè)外收入
2018-09-15 14:28:30
借;管理費用 貸;銀行存款等科目 820 借;應交稅費-應交增值稅820 貸;管理費用820 借;應交稅費-應交增值稅180 貸;銀行存款180
2016-09-11 09:39:19
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...