已認(rèn)證抵扣的廣告費(fèi)要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,會計(jì)分錄:借:銀行存款 貸:銷售費(fèi)用—廣告費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這樣做對嘛,可是當(dāng)月的的廣告費(fèi)用就成負(fù)數(shù)了。
曾經(jīng)的熱狗
于2019-07-13 12:18 發(fā)布 ??2066次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
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你好!其實(shí)你這個本身不對,如果你當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-11-11 15:28:31

月末不結(jié)轉(zhuǎn)也可以,可以等年底一次結(jié)轉(zhuǎn)。
2017-08-06 12:42:38

你好 是的,有交稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-06 15:26:26

當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷賬,不要做分錄處理
2018-12-23 00:21:51

你好,也可以結(jié)轉(zhuǎn)就是未交增值稅在借方,什么時候未交增值稅是貸方余額,才需要交納增值稅。
2019-09-16 10:55:10
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