
電子稅務(wù)局上傳出口退稅申報數(shù)據(jù)的時候,出現(xiàn)疑點:企業(yè)申報的的納稅申報表期末留抵稅額與征管系統(tǒng)中的期末留抵額不符然后我又在出口退稅系統(tǒng)里面重新修改申報,然后上傳,暫時上傳不了,說該期的出口退稅未審核完成,不予受理
答: 您好,您修改以后,有沒有先預(yù)申報
出口退稅先申報納稅申報增值稅還是先申報出口退稅申報系統(tǒng),老師?
答: 你好,先申報增值稅再申報出口退稅的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們是生產(chǎn)企業(yè),申報出口退稅,目前錄進(jìn)退稅系統(tǒng)退了190000,然后我們家報稅的會計遞給了我一張一般納稅人增值稅納稅申報表,他要我對照下此表上面的“期末留抵退稅額”這欄的金額,他說如果出口退稅系統(tǒng)上的現(xiàn)在錄進(jìn)去的退稅金額小于期末留抵稅額,他說要我還要錄些退稅金額進(jìn)去,我不明白為什么
答: 出口退稅是銷項減去進(jìn)項=期末留底額
舉一個例子:本月出口5萬。但本月不辦理出口退稅。納稅申報表中反應(yīng)出口銷售額5萬。下個月辦理出口退稅。出口退稅申報系統(tǒng)如何填寫出口銷售額?
王老師您好:出口退稅申報系統(tǒng)中沖減一部分收入時,還需開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?否則與納稅申報表會有一個差額怎么辦呢?
出口退稅企業(yè)如何更正以前年度增值稅申報表核心征管提示信息:該納稅人該屬期納稅申報表已被出口退稅系統(tǒng)審核通過且期末留抵稅額不為0,不能進(jìn)行錯誤更正!這個怎么處理?

