
老師,物業(yè)公司其他應(yīng)付款,電費(fèi),衛(wèi)生費(fèi),月底怎么處理?
答: 借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款做的是這個(gè)嗎?
請(qǐng)問老師物業(yè)公司代收代繳的衛(wèi)生費(fèi)是進(jìn)收入還是作為其他應(yīng)付款處理? 謝謝老師!
答: 你好,既然是代收代付,就是計(jì)入其他應(yīng)付款核算的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問,物業(yè)公司的水電公攤費(fèi),前面老師說入其他應(yīng)付款,這樣的話,年底怎么處理
答: 全流程:借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,票據(jù)入賬:借:待攤費(fèi)用貸:預(yù)付賬款;攤銷每月:借:管理費(fèi)用貸:待攤費(fèi)用

