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送心意

俞老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2019-07-12 17:26

受托加工企業(yè)算成本不扣除個稅的。

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相關(guān)問題討論
受托加工企業(yè)算成本不扣除個稅的。
2019-07-12 17:26:51
同學(xué)您好,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅核 ,扣除率9%
2022-04-12 11:51:52
你好! 工業(yè)不可以加計抵減的
2019-05-17 14:10:04
你好,你的成本票是12月下旬開的嗎?還是更往前
2021-01-11 11:56:46
一、購進(jìn)用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品 取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書的,以票面增值稅額(稅率9%)為進(jìn)項稅額,填入《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項稅額明細(xì))1-3欄的稅額欄,加計部分按“當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品已按9%稅率(扣除率)抵扣稅額÷9%×(13%-9%)”計算稅額填入第8a欄“加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額”“稅額”欄,不填寫“份數(shù)”“金額”; 取得小規(guī)模納稅人開具的增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額×9%計算進(jìn)項稅額,填入第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票”的“稅額”欄,加計部分按“當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品已按9%稅率(扣除率)抵扣稅額÷9%×(13%-9%)”計算稅額填入第8a欄“加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額”“稅額”欄,不填寫“份數(shù)”“金額”; 取得銷售發(fā)票或收購發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價×9%計算進(jìn)項稅額,填入第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票”的“稅額”欄,加計部分按“當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品已按9%稅率(扣除率)抵扣稅額÷9%×(13%-9%)”計算稅額填入第8a欄“加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額”“稅額”欄,不填寫“份數(shù)”“金額”。 二、購進(jìn)用于除第一項外的農(nóng)產(chǎn)品 取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書的,以票面增值稅額為進(jìn)項稅額,填入《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項稅額明細(xì))1-3欄; 購進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品取得(開具)的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票及從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時取得增值稅專用發(fā)票的,進(jìn)項稅額=農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或者收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價×9%+增值稅專用發(fā)票上注明的金額×9%,填入第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票”的“稅額”欄。 三、未分別核算用于生產(chǎn)銷售17%稅率貨物和其他貨物服務(wù)的農(nóng)產(chǎn)品 取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額為進(jìn)項稅額, 填入《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項稅額明細(xì))1-3欄,不得加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額。 而從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時取得的專用發(fā)票,按金額×9%計算進(jìn)項稅額填入《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項稅額明細(xì))1-3欄的稅額欄,不得加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額。 以農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率計算進(jìn)項稅額,填入第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票”的“稅額”欄,不得加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額。
2019-06-11 15:12:09
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