
增值稅紅字發(fā)票開具后,增值稅申報表怎么填?
答: 若當月收入總額為負數(shù),增值稅申報表了收入也填負數(shù)
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應納稅額是負數(shù),增值稅申報表可以負數(shù)申報嗎?還是0申報?
答: 你好 不能 你們負數(shù)報不了 你們得去當?shù)囟惥稚陥蟮?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請教老師,我單位開出紅字發(fā)票后,又重開如何做賬,增值稅申報表如何填寫
答: <p>&nbsp;您好!紅字發(fā)票的錄入跟正常發(fā)票一樣。只是金額是負數(shù)。然后做一個正常的分錄就可以了,借:應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅。也不用特意填,一般納稅人的會系統(tǒng)自動讀取,小規(guī)模的在收入上面減去紅字發(fā)票的金額</p>
就是我這邊本月月初開了張上個月對應的紅字發(fā)票,然后導致本月的收入是負數(shù),但是增值稅是正數(shù),這種情況,我應該要怎么填寫增值稅申報表呢
老師,填寫增值稅申報表的時候是開出的藍字發(fā)票加上紅字發(fā)票嗎?比如開出含稅100000,沖紅含稅300000,申報表申報的金額是負的200000嗎?
提木 追問
2019-07-12 15:52
小黎老師 解答
2019-07-12 15:54