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674205417
于2019-07-12 14:57 發(fā)布 ??2903次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-07-12 14:57
您好沖減現(xiàn)金發(fā)放的工資
674205417 追問
2019-07-12 15:00
為什么要沖減,沖減工資又是什么意思呢
bamboo老師 解答
2019-07-12 15:01
可能是多發(fā)放了 或者是不該發(fā)放的發(fā)放了 收回來 具體的沖減原因 您看下憑證附件
2019-07-12 20:49
因為看不到憑證附件,所以有點不明白,1月2月都計提了1200的工資,但為什么做分錄是負的,從而導致最后現(xiàn)金余額是負的呢
2019-07-12 20:51
一般就是我說的那樣的情形 會這樣賬務處理 這筆業(yè)務做了 是增加庫存現(xiàn)金的 應該是沒做這筆分錄前庫存現(xiàn)金余額就是負數(shù) 而且大于800
2019-07-12 20:52
是負數(shù)怎么大于800呢,不明白
2019-07-12 20:56
意思就是-800 以上的金額 比如-900 我按正數(shù)比喻的 可能沒表述好
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這筆分錄為什么不加“應付職工薪酬”借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
答: 這是招待他人產生的費用,不是員工的費用,不用通過應付職工薪酬核算
員工預支工資分錄如下是否正確?借:應付職工薪酬-預付工資 貸:庫存現(xiàn)金
答: 借其他應收款貸現(xiàn)金/銀行 發(fā)工資時再扣
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
看這張憑證上的應付職工薪酬和累計折舊這兩項后續(xù)還做庫存現(xiàn)金減少的分錄嗎?
答: 你好,因為后面有支付辦公費,差旅費
福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金
討論
把庫存現(xiàn)金寫成了應付職工薪酬怎么調整
老師:內賬里工資的做法哪個對呢?1、借:銷售職工薪酬-XX 貸:庫存現(xiàn)金 ?。兀?、借:應付職工薪酬XX 貸:庫存現(xiàn)金
借,庫存現(xiàn)金100借,應付職工薪酬-100我現(xiàn)在要退出這100元怎么做?還是依然借,應付職工薪酬100貸,庫存現(xiàn)金100
老師您好,客戶上一年的審計報告中把庫存現(xiàn)金的30w調到了應付職工薪酬的支付數(shù)里面,請問今年我該怎么做滾調?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2019-07-12 15:01
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