老師,我們單位是行政單位,現(xiàn)在本級(jí)財(cái)政要求我們退回一筆多年累計(jì)的項(xiàng)目款,但是我們單位經(jīng)歷了合并拆分等等原因,但是賬面上的項(xiàng)目款沒有那么多,我們領(lǐng)導(dǎo)就叫財(cái)務(wù)用我們單位的縣級(jí)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)足10萬(wàn)元,請(qǐng)問這樣的程序是允許的嗎?如果允許,需要哪些報(bào)賬資料呢?
持之
于2019-07-12 10:27 發(fā)布 ??883次瀏覽
- 送心意
姜老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-12 12:55
這樣的程序是不允許,你要先做對(duì)賬,將賬務(wù)處理清楚,然后再和財(cái)政部門溝通上繳多少資金合理。這種情況一般是有之前的單位申報(bào)的財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余或者結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目來確定的。
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這樣的程序是不允許,你要先做對(duì)賬,將賬務(wù)處理清楚,然后再和財(cái)政部門溝通上繳多少資金合理。這種情況一般是有之前的單位申報(bào)的財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余或者結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目來確定的。
2019-07-12 12:55:44

你好,可以做入其他應(yīng)收款
2019-06-23 11:30:48

您好,從單位退回國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)分錄,借:累計(jì)盈余,貸:銀行存款。
2020-06-22 20:33:53

您好,從單位退回國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)分錄,借:累計(jì)盈余,貸:銀行存款。
2020-06-22 20:33:49

您好,一般情況下,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),支付時(shí),借;業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,200,貸:財(cái)政撥款收入,200,退回時(shí),借;業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,負(fù)數(shù)20,貸:財(cái)政撥款收入,負(fù)數(shù)20,預(yù)算會(huì)計(jì),支付時(shí),借;行政支出,200,貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入,200,退回時(shí),借;行政支出,負(fù)數(shù)20,貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入,負(fù)數(shù)20。
2019-11-05 18:34:06
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