老師好,這個有月,補差的7月8月的社保,申稅個稅時,這 問
你好,需要申報的,報個人部分 答
跨區(qū)域預繳所得稅,預繳了所得稅,季度申報申報是虧 問
你好,是匯算退,季度不退 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學,你好 需要計提的 答
你好,出租辦公樓三個辦公區(qū)域 30萬,由于三季度開票 問
可按實際租金30萬進行申報 答
老師,我想問一下,A公司投資給B公司,那么B公司是不是 問
你好,可以借款借出去。 答

老師,我公司有一份2018年9月的進項專票6萬元,之前的會計拿到發(fā)票一直沒有做賬,也沒有認證抵扣。這張發(fā)票入賬我還能做到2019年6月份嗎?
答: 您好可以的,抵扣期限是360天內。
進項發(fā)票入賬未抵扣 現(xiàn)在抵扣了怎么做賬呢
答: 您好,先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額, 需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好 我9月收到一張進項發(fā)票 已經(jīng)抵扣 10月份不與對方合作 對方做了紅沖 我怎么做賬
答: 你好,取得紅沖進項發(fā)票的時候 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 注意:這個分錄的借貸方都是負數(shù)金額。


阿貍 追問
2019-07-12 09:52
鋒利老師 解答
2019-07-12 10:33