
去年多計提的應(yīng)付職工薪酬,本年度用以前年度損益調(diào)整,可以借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字)嗎?
答: 直接做借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
以前年度多計提的應(yīng)付職工薪酬,今年是否可以寫分錄如下,借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬
答: 同學(xué)你好 多計提的你要沖減應(yīng)該是 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整才對
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我補(bǔ)交了一筆2016年的工會經(jīng)費(fèi),金額2000元,我做賬的時候借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候系統(tǒng)是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的,借:利潤分配-應(yīng)付利潤,貸:以前年度損益調(diào)整
答: 你好,借方應(yīng)當(dāng)是利潤分配——未分配利潤才是的
老師,你好,我們企業(yè)2020年調(diào)整了一下應(yīng)付職工薪酬計入了以前年度損益調(diào)整科目,今年匯算時這個科目的數(shù)需要調(diào)整嗎
老師,社保當(dāng)月繳納當(dāng)月,2018.12計提了2019.1,現(xiàn)在沖銷,借:應(yīng)付職工薪酬(公司部分)貸:以前年度損益調(diào)整
老師,你好,2月份申報了19年一次性獎金,19年沒有計提,可以在今年做借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)付職工薪酬,19年所得稅稅前扣除嗎









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金海藍(lán) 追問
2019-07-11 17:19
meizi老師 解答
2019-07-11 17:26