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送心意

咪老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-07-11 17:18

應沖減管理費用工資,應收回的2萬,做其他應收款。借:其他應收款 借方,貸:管理費用—工資 借方負數(shù)

ky安好 追問

2019-07-11 17:33

我不用做計提的反向分錄嘛?
借應付職工薪酬,貸管理費用,
不用沖減我上月已經(jīng)計提的2萬嘛?
這3組分錄可以做一張憑證嘛?

咪老師 解答

2019-07-11 17:46

需要做反計提分錄,沖減上月多計提的應付職工薪酬,最好不要做在一張憑證上,后期不好查詢。

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應沖減管理費用工資,應收回的2萬,做其他應收款。借:其他應收款 借方,貸:管理費用—工資 借方負數(shù)
2019-07-11 17:18:13
您好!借應付職工薪酬 貸銀行存款。
2018-07-03 11:04:29
借;勞務成本等科目 貸;銀行存款
2017-01-06 17:17:09
你好 押金之前掛賬了嗎 掛其他應付款的話 健康證也要掛其他應收款 。 那么你做 借管理費用-工資2050 貸應付職工薪酬2050 借應付職工薪酬2050 其他應付款500 貸其他應收款50 銀行存款2500
2019-12-26 11:49:44
應是說錯了吧。是你向老板轉(zhuǎn)賬吧?借其他應收款--老板4000 貸銀行4000 借:應付職工薪酬3000 借;管理費171 貸:其他應收款--老板3171
2015-10-15 11:26:46
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