
老師六月份收到五月開具應(yīng)收賬款咋做賬
答: 你好,借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
單位領(lǐng)導(dǎo)安排開具收據(jù),款未付,另有協(xié)議約定90日內(nèi)結(jié)清款項,當(dāng)時做應(yīng)收賬款處理,約定時間到了,但兩家公司沒有結(jié)賬,款也沒有結(jié)清,這樣會計會承擔(dān)什么法律責(zé)任呢?
答: 你好這是單位約定,不負(fù)責(zé)法律責(zé)任
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因為一些原因,我公司給對方開具了500萬的發(fā)票,現(xiàn)在賬上掛著應(yīng)收賬款500萬,可以通過債務(wù)重組豁免對方的債務(wù)嗎,怎么做才合理消除,這筆賬這樣掛著始終是有風(fēng)險的
答: 那么你開了500萬的發(fā)票,這個日子你要收回的款項呀,如果說你這個款項不能收回,可以考慮做壞賬損失處理,也可以考慮通過債務(wù)重組后面的這個債務(wù),但是這個債務(wù)作為損失扣除的話,你要去做專項申報處理。


藍(lán)雪花 追問
2019-07-11 17:36
徐阿富老師 解答
2019-07-11 18:14
徐阿富老師 解答
2019-07-11 18:15