
老師,增稅銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),不用交稅,做賬如何做?
答: 你好,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅不用交稅,那個(gè)加計(jì)扣除怎么做賬?
答: 只計(jì)提就可以 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但加計(jì)抵減后不用交稅,怎么做賬?
答: 不用交的那部分,借記應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸記其他收益。


張張 追問(wèn)
2019-07-11 17:27
鄒老師 解答
2019-07-11 17:35