
請問,我3月份開了一張3萬元的發(fā)票,已經(jīng)確認(rèn)收入,現(xiàn)在需要沖紅之后開金額10萬的發(fā)票,那我之前抵扣的進項稅還能不能低扣?
答: 你好!可以的,可以抵扣了。
9月的進項發(fā)票確認(rèn)后當(dāng)期沒有進項抵扣,要做勾選確認(rèn)嗎?確認(rèn)后轉(zhuǎn)入待抵扣進項稅額?
答: 沒有銷項是嗎 可以勾選也可以不勾選 不需要做待抵扣 直接做進項
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
是汽車租賃公司,沒有取得融資租賃的資格也沒有那么大的規(guī)模,但是與承租人簽訂的是融資租賃合同,那么貸款購入的汽車進項稅16%的可以抵扣嗎?,可以按差額計稅法用承租人租金-還款金額確認(rèn)收入嗎,按6%作銷項收入計稅嗎?
答: 可以,是指車購入時可以抵扣16的進項稅,還是說可以按銷售收入的6個點交銷項稅
老師,對于自產(chǎn)、外購視同銷售能不能詳細(xì)給我說說,進項稅是否能抵扣,是否確認(rèn)收入,如果確認(rèn)收入成本又什么 確定,謝謝
想問下視同銷售的時候,比如我們單位賣的電視機買一還贈送了一臺,這贈送的一臺電視機如何做賬,原來購進的進項稅是否可以抵扣,另外視同銷售的這臺電視機是否需要確認(rèn)收入?
想問下視同銷售的時候,比如我們單位賣的電視機買一還贈送了一臺,這贈送的一臺電視機如何做賬,原來購進的進項稅是否可以抵扣,另外視同銷售的這臺電視機是否需要確認(rèn)收入?
想問下視同銷售的時候,比如我們單位賣的電視機買一還贈送了一臺,這贈送的一臺電視機如何做賬,原來購進的進項稅是否可以抵扣,另外視同銷售的這臺電視機是否需要確認(rèn)收入?
假如走賬100,9是收對方9個點的!假如打給我們109假如我司開了5.66的稅費,因為如很多進項稅抵扣,不需交增值稅,現(xiàn)在我可以確認(rèn)收入為9-5.66,對嗎


杜 追問
2019-07-11 16:54
宋生老師 解答
2019-07-11 16:57
杜 追問
2019-07-11 16:58
宋生老師 解答
2019-07-11 17:02