
老師請問別人掛靠我公司,開了發(fā)票,但是掛靠人收了現(xiàn)金,我們公司一直掛著應(yīng)收賬款,掛靠人交了管理費跟稅,我們公司自己出錢存到對公把應(yīng)收款賬平了,請問如何做分錄
答: 您好同學(xué) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這樣才是可以的,同學(xué)。 你們這個錢最好是做到工資里,將錢拿出來,然后付齊這個。
應(yīng)收賬款是一萬,只收回9700,另外300說要扣除掉他們的管理費。我該怎么做分錄?
答: 借:銀行存款 9700 管理費用 300(最好他們提供發(fā)票) 貸:應(yīng)收賬款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,企業(yè)實際發(fā)生壞賬的時候,要專項扣除,然后分錄借管理費用-壞賬損失貸應(yīng)收賬款嗎
答: 你之前計提了壞賬準(zhǔn)備嗎,如果計提了,發(fā)生壞賬時,借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款

