
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 分錄1 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅分錄2 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅--進項稅額 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅一般結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就用分錄1就可以了? 分錄2是進項稅額有留底稅額借方余額 進項稅額轉(zhuǎn)出有貸方余額的情況下?
答: 學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
先將應(yīng)交增值稅借方余額轉(zhuǎn)入未交增值稅,再結(jié)平應(yīng)交增值稅。分錄怎樣來做呢?
答: 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我發(fā)現(xiàn)我應(yīng)交增值稅期末余額多了1分錢,我查出來了是3月份的時候記錯了,但是我不可能把帳調(diào)到3月修改,我能不能在6月帳里面修改,多了的一分錢我怎么做分錄呢?
答: 把查看勾選數(shù)據(jù)和金稅盤數(shù)據(jù),看是進項少記了一分還是銷項多記了一分,然后再去調(diào)。


李宛曼 追問
2019-07-11 11:52
李宛曼 追問
2019-07-11 11:53
李宛曼 追問
2019-07-11 11:59
趙英老師 解答
2019-07-11 12:35
李宛曼 追問
2019-07-11 12:47
趙英老師 解答
2019-07-12 10:17