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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-10 16:56

你好,根據(jù)銀行存款,實(shí)收資本,短期借款,往來(lái)款等把資產(chǎn)的負(fù)債表做平,就可以記賬了

追問(wèn)

2019-07-10 16:57

新公司沒(méi)有期初余額的是嗎
有銀行回單我需要做收據(jù)嗎?

紫藤老師 解答

2019-07-10 16:58

新公司也會(huì)有實(shí)收資本的

追問(wèn)

2019-07-10 17:02

老師   他這個(gè)不是投資,留存10000進(jìn)公戶
我第一筆這樣對(duì)嗎
摘要都不知怎么寫(xiě)

紫藤老師 解答

2019-07-10 17:02

如果不是投資,計(jì)入其他應(yīng)付款

追問(wèn)

2019-07-10 17:08

老師,我需要做個(gè)收據(jù)嗎?有銀行回單

追問(wèn)

2019-07-10 17:10

他存入一萬(wàn)又轉(zhuǎn)出5000,我該怎么做賬呢?前面做成投資了,那5000怎么做賬呢?

紫藤老師 解答

2019-07-10 17:29

借  實(shí)收資本  貸其他應(yīng)付款

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你好,根據(jù)銀行存款,實(shí)收資本,短期借款,往來(lái)款等把資產(chǎn)的負(fù)債表做平,就可以記賬了
2019-07-10 16:56:37
是法人投入的話借:銀行存款 貸:實(shí)收資本
2019-04-22 15:22:13
可以的,根據(jù)之前的余額表來(lái)錄入期初。
2017-02-22 11:36:17
你好,你是年中建賬師嗎?
2020-05-18 13:52:33
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款或其他科目
2017-01-10 02:58:25
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