
6月報(bào)了一個(gè)人的工資3500,但那時(shí)候公帳還沒(méi)辦好老板個(gè)人轉(zhuǎn)的,個(gè)稅已經(jīng)報(bào)了,咋辦?
答: 你做現(xiàn)金處理可以
老師,之前的外帳是給外帳公司做,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前有兩個(gè)月工資與個(gè)稅系統(tǒng)的不一致,系統(tǒng)是3500 工資表是4200,因已交接,我不想去改動(dòng)之前的帳本.但我想讓數(shù)據(jù)實(shí)際與個(gè)稅申報(bào)一樣,我該怎么帳務(wù)處理
答: 紅沖多計(jì)提的 借費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
咨詢一下個(gè)稅問(wèn)題,當(dāng)月報(bào)的是當(dāng)月的個(gè)稅,還是比如說(shuō)8月份發(fā)的是6月份工資,9月初報(bào)的就是6月份個(gè)稅。7月工資,8月工資都未發(fā),9月發(fā)7月份工資。9月是報(bào)6月份個(gè)稅,還是工資拖欠,可以先報(bào)稅。
答: 您好,應(yīng)該來(lái)說(shuō)是按實(shí)發(fā)的月份來(lái)算的,
12月報(bào)了當(dāng)月工資之后,還要報(bào)年終獎(jiǎng),年終獎(jiǎng)還是個(gè)稅表里面報(bào)吧
如果是發(fā)當(dāng)月工資,3月報(bào)的個(gè)稅是應(yīng)該報(bào)2月份工資的所得,還是3月的?
老師好,問(wèn)下我們7月報(bào)個(gè)稅,報(bào)的是6月份付的,我們6月付的是5月工資,那就是說(shuō)7月報(bào)5月所得的個(gè)稅嗎?


海邊 追問(wèn)
2019-07-10 19:58
答疑-李老師 解答
2019-07-10 21:11
海邊 追問(wèn)
2019-07-10 21:16
海邊 追問(wèn)
2019-07-10 21:17
答疑-李老師 解答
2019-07-11 10:55