根據(jù)相關(guān)規(guī)定,納稅人贍養(yǎng)一位及以上年滿60歲的父 問
你好你的問題是什么呢? 答
老師,是不是增值稅報表報了就能開票了? 問
對的是的,會增加授信額度 答
老師,我們有一個分公司,企業(yè)所得稅由總公司匯總申 問
你好,分公司也是需要計提,但是由總公司來申報。 答
兩個公司共用一塊水表,收到票的一方可以給另一個 問
您好,可以給對方開票的, 答
老師,我們下屬研發(fā)部門,有與高校合作的項目,有簽訂 問
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 答

您好,老師,我想問一下,購商品時分錄:借:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額貸:應(yīng)付賬款發(fā)生退貨時:是用借:庫存商品 (負數(shù)) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額(負數(shù))貸:應(yīng)付賬款(負數(shù))還是用借:庫存商品 (負數(shù)) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出進項稅額(負數(shù))貸:應(yīng)付賬款(負數(shù))
答: 您好 借:庫存商品 (負數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負數(shù)) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
本期收到庫存商品了,就是款未付,發(fā)票未收到。能否本月暫估入庫,本月結(jié)轉(zhuǎn)成本。借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅 貸:應(yīng)付賬款-**公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品下月專票開來后:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅付款時:借:應(yīng)付賬款-**公司 貸:銀行存款
答: 一般情況,發(fā)票沒收到,暫估入庫的話,是不暫估進項稅的,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品 下月專票開來后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫存商品 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 負數(shù) 然后,借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款-**公司 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:庫存商品 182257 庫存商品(關(guān)稅) 11846.71 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 32997.63 貸:銀行存款 44844.34 應(yīng)付賬款 182257 這樣記正確嗎
答: 分錄是這樣,金額需要你去核對一下









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小白 追問
2019-07-10 15:41
郭老師 解答
2019-07-10 15:53