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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-10 14:08

月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入

Nancy 追問

2019-07-10 14:17

老師  我們公司沒有  轉(zhuǎn)出未交增值稅  這個(gè)科目  可以用應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)代替嗎

maize老師 解答

2019-07-10 14:21

需要有設(shè)置才可以,你可以去看下財(cái)會(huì)2016.22這個(gè)增值稅文件

Nancy 追問

2019-07-10 14:29

好的  老師  我看看

maize老師 解答

2019-07-10 15:03

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-07-10 14:08:20
您好 實(shí)際抵減的時(shí)候?qū)懛咒?借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
2019-07-13 16:28:29
答:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2020-07-04 15:51:28
借;管理費(fèi)用 貸銀行存款 取得專用發(fā)票可以抵扣
2017-04-21 11:10:34
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款 其他收益 /營業(yè)外收入
2019-12-25 11:07:33
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