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送心意

俞老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-10 14:24

在報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)前,根據(jù)“庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表”確定的庫存現(xiàn)金盤盈數(shù),調(diào)整賬面記錄,編制會(huì)計(jì)分錄如下:

借:庫存現(xiàn)金 50

貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 50

2.經(jīng)反復(fù)核查,上述庫存現(xiàn)金長款無法查明原因。根據(jù)批準(zhǔn)處理意見,轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入。

借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 50

貸:營業(yè)外收入 50
存貨盤盈時(shí)首先應(yīng)當(dāng)記入借記“存貨”,貸記“待處理財(cái)產(chǎn)損益——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益”,按規(guī)定手續(xù)批準(zhǔn)后再借記“待處理財(cái)產(chǎn)損益——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益”,貸記“管理費(fèi)用”。

周艷1 追問

2019-07-10 15:31

盤點(diǎn)實(shí)際應(yīng)付賬款大于賬面應(yīng)付賬款的空會(huì)計(jì)分錄呢

周艷1 追問

2019-07-10 15:34

還有盤點(diǎn)出時(shí)間實(shí)收資本是355萬,但是賬上只做了55萬,賬務(wù)要怎么調(diào)整

俞老師 解答

2019-07-10 15:54

應(yīng)付賬款和實(shí)收資本首先要查明原因!這兩個(gè)不可能查明不了原因的!

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué),明天回復(fù)你
2023-07-19 01:46:48
您好,是的,這個(gè)是一樣的
2022-07-02 21:44:21
這些都是與庫存現(xiàn)金有關(guān)?,F(xiàn)金支票只是從銀行提現(xiàn)。
2020-03-03 08:52:44
你現(xiàn)在是什么情況
2019-07-11 12:35:45
你好 借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-
2019-06-05 13:41:11
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