- 我公司銷售小麥貨款282924.6元,已開專票,但是與對 問- 你好了,這個(gè)酒對方有沒有給你開票? 答 
- 老師好!請問個(gè)體戶是怎么繳納稅費(fèi)的?。科綍r(shí)的款項(xiàng) 問- 你好,這個(gè)也是一樣交增值稅及附加,然后個(gè)稅 可以進(jìn)入經(jīng)營者的卡里面。 答 
- 受益人信息備案怎么樣判斷是否可以免承諾申報(bào) 問- 哪些主體可以適用“承諾免報(bào)”? 答:根據(jù)《管理辦法》規(guī)定,同時(shí)滿足以下條件的備案主體,可以在承諾后免于備案受益所有人信息: 1.注冊資本不超過1000萬元的公司、合伙企業(yè); 2.股東或合伙人全部為自然人; 3.不存在股東、合伙人以外的自然人對其實(shí)際控制或從其獲取受益; 4.不存在通過股權(quán)、合伙權(quán)益以外的方式對其實(shí)施控制或從其獲取受益的情形。 答 
- 老師,我們公司在農(nóng)商行有承兌匯票,農(nóng)商行不給貼現(xiàn), 問- 同學(xué)你好, 自己不能給自己背書的, 答 
- 小規(guī)模申報(bào)是按3%來免的,那做賬怎么和申報(bào)一致 問- 小規(guī)模收入,后邊的增值稅都是按1% 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交增值稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸:銀行存款 答 

- 申報(bào)表本來累計(jì)數(shù)+本年累計(jì)銷售數(shù)=利潤表本年累計(jì)數(shù)嗎? - 答: 你的申報(bào)表本年本年累計(jì)數(shù)指的那個(gè)數(shù)字 
- 老師,新辦的企業(yè)申報(bào)第一季度的利潤表本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù)一樣嗎?要怎么填 - 答: 你好是的,第一季度利潤表的本月數(shù)和累計(jì)數(shù)一樣的 
- 一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪? - 答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何 
- 2020申報(bào)利潤表,本月金額是三月份金額嗎?本年累計(jì)金額是1-3月份的金額嗎 - 答: 您好,如果是月報(bào),本期金額為本月數(shù)據(jù),本年累計(jì)為截止到本月的累計(jì)數(shù),比如你要報(bào)所屬期是3月的利潤表,本期數(shù)為3月當(dāng)月數(shù)據(jù),本年數(shù)為1-3月累計(jì)數(shù) 
 
  
 






 
 
 知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
             粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
 粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



 加載中...
 加載中...
念著倒嘛干 追問
2019-07-10 10:51
王晶老師 解答
2019-07-10 11:02
念著倒嘛干 追問
2019-07-10 11:04
王晶老師 解答
2019-07-10 11:31