請問吳老師,我公司是深加工結(jié)轉(zhuǎn),手冊核銷后的邊角料交了進口增值稅和關(guān)稅,怎么做賬?謝謝!
單純的野狼
于2019-07-10 10:21 發(fā)布 ??1360次瀏覽
- 送心意
三寶老師
職稱: 高級會計師,稅務(wù)師
相關(guān)問題討論

進口增值稅 :借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅金 貸:銀行存款
進口關(guān)稅:借:原材料(庫存商品) 貸:銀行存款
2019-07-10 10:29:21

不是免進口增值稅和關(guān)稅,是進口增值稅和關(guān)稅保稅(保留征收的權(quán)利,等貨物出口后就不征收)
2018-03-01 13:28:07

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-09-12 15:48:14

你好,根據(jù)銷項稅額與進項稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn)
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24

比對通過做了進項需要結(jié)轉(zhuǎn),和你正常的一樣做
2019-05-10 09:31:41
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息