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送心意

小君老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-07-10 10:37

你好!你這個養(yǎng)老是非營利企業(yè)吧。采購的固定資產取得的專項發(fā)票是非營利就不能抵扣,直接進入固定資產。

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相關問題討論
借:固定資產 應交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款等
2024-01-20 10:51:14
借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費-未交增值稅
2016-12-12 14:13:04
你好 借:管理費用 100000/1.13=88495.5752212=88495.58 銷售費用200000/1.13=176991.150442=176991.15 制造費用300000/1.13=265486.725664=265486.73 應交稅費-應交增值稅-進項 600000/1.13*0.13=69026.5486726=69026.54 貸:銀行存款600000 這個四舍五入有差異 一般實務增值稅進項也是分開的 所以進項那減了1分 88495.58%2B176991.15%2B265486.73%2B69026.55=600000.01
2023-07-23 20:13:38
您好,您的主營業(yè)務不是出租吧,那就是結銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2020-06-21 21:17:11
同學你好,是要價稅分開的;
2021-01-14 16:01:02
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