我們公司是酒店行業(yè),報稅時要報一些不開票收入,那不開票收入的銷項(xiàng)稅額,需要做會計分錄嗎?分錄是?每個行業(yè)都要報一些不開票收入嗎?
K14606826027358
于2019-07-09 23:09 發(fā)布 ??1256次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2019-07-09 23:30
您好,不開票收入的銷項(xiàng)稅額,需要做會計分錄,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),每個行業(yè)都有可能要報一些不開票收入的。
相關(guān)問題討論

參考這個
2019-03-11 11:43:32

你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2019-04-21 14:33:27

月底銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 。 月底 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不需要做分錄。
2019-04-22 10:21:57

你好,稅額按2%,那1%計入營業(yè)外收入
2019-12-13 13:16:37

您好
借:應(yīng)收賬款 借方紅字
貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸方紅字
發(fā)生銷售折讓了銷項(xiàng)稅額可以沖回來 像我上面這樣寫分錄就好了
2019-09-06 09:03:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息