
老師請問下,以前歷史遺留下來的錯賬預(yù)付款和預(yù)收款余額怎么調(diào)為0呢?
答: 你好 要看具體是什么情況
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收帳款 =應(yīng)收帳款借方余額+預(yù)收帳款借方余額 預(yù)收帳款 =預(yù)收帳款貸方余額+應(yīng)收帳款貸方余額 應(yīng)付帳款 =應(yīng)付帳款貸方余額+預(yù)付帳款貸方余額 預(yù)付帳款 =預(yù)付帳款借方余額+應(yīng)付帳款借方余額一般明細(xì)賬中只有一方有余額,不可能借貸雙方都有余額呀?比如說應(yīng)收借方有余額貸方就肯定是0?。渴沁@樣算的嗎?
答: 你好,不一定的,因為有的明細(xì)科目是可能是借方,也可能是貸方的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1預(yù)收款項期末余額是-100,那么填報表時要填在應(yīng)收帳款里是-100還是100?2.應(yīng)付帳款期末余額是-5000,那么是要填在預(yù)付帳款是5000還是-5000?
答: 預(yù)收賬款借方余額填列到資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收款項”項目 應(yīng)付賬款借方余額填列到資產(chǎn)負(fù)債表“預(yù)付款項”項目


陸 追問
2019-07-09 18:32
玲老師 解答
2019-07-09 18:37